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2023年購置稅退稅申請書(大全14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-20 02:33:39 頁碼:9
2023年購置稅退稅申請書(大全14篇)
2023-11-20 02:33:39    小編:ZTFB

分析是一種通過剖析事物的要素、成因、作用等來歸納和解釋事物的文字分析。如何解決環(huán)境污染問題,減少廢棄物的產(chǎn)生?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,希望能給大家一些啟示和幫助。

購置稅退稅申請書篇一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實詳細(xì))

申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

4、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

6、購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

xxx

20xx年xx月xx日

購置稅退稅申請書篇二

____國稅局:

我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

購置稅退稅申請書篇三

某區(qū)稅務(wù)局:

20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

__年__月__日。

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購置稅退稅申請書篇四

郵政編碼地址。

車輛基本情況。

生產(chǎn)企業(yè)名稱。

發(fā)動機(jī)號碼。

廠牌型號車輛識別代號(車架號碼)。

購置日期

車輛牌照號碼。

申請退稅額。

完稅證明號碼。

退稅原因。

納稅人簽章如委托代理人的,代理人應(yīng)填寫以下各欄。

代理人名稱代理人(章)。

地址。

經(jīng)辦人。

電話。

以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫。

審核意見:

經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人:稅務(wù)機(jī)關(guān)(簽章)。

年月日年月日年月日審批意見:

負(fù)責(zé)人:稅務(wù)機(jī)關(guān)(簽章)。

年月日年月日。

購置稅退稅申請書篇五

某區(qū)稅務(wù)局:

20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

某某公司。

20xx年某月某日。

購置稅退稅申請書篇六

地稅局領(lǐng)導(dǎo):。

______年___月___日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于______經(jīng)開區(qū)國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

申請人:

日期:

購置稅退稅申請書篇七

國家稅務(wù)局:

我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。

特此申請,請貴局審核予以退稅。

附送資料。

1、____年度企業(yè)所得稅申報表。

2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。

江蘇__機(jī)械有限公司。

20__年__月__日。

購置稅退稅申請書篇八

_______海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請予核準(zhǔn)。

1、已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

2、申請退稅理由:_______________________________________________。

3、申請退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

此致

敬禮!

申請人:

__年__月__日。

購置稅退稅申請書篇九

已繳納車輛購置稅的車輛,發(fā)生車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的,符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運輸車輛但已征稅的,以及其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅情形的,納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還已繳納的車輛購置稅。

二、政策依據(jù)。

2.《國家稅務(wù)總局關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行稅款退庫辦理制度的通知》(國稅函〔〕19號)第二條。

三、受理部門。

辦稅服務(wù)廳。

四、辦理時限。

(一)納稅人辦理業(yè)務(wù)的時限要求。

(二)稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理業(yè)務(wù)的時限要求。

總局規(guī)定時限:20個工作日。

遼寧承諾時限:6個工作日。

此致

敬禮!

申請人:

20**年**月**日。

購置稅退稅申請書篇十

1.本表由車輛購置稅納稅人在申請退稅時填寫。此表也可由車輛購置稅征收管理系統(tǒng)打印,由納稅人簽章確認(rèn)。

2.“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱。

3.“證件名稱”欄,單位納稅人填寫《組織機(jī)構(gòu)代碼證》或《稅務(wù)登記證》;個人納稅人填寫《居民身份證》或其他身份證明名稱。

4.“證件號碼”欄,填寫《組織機(jī)構(gòu)代碼證》或《稅務(wù)登記證》、《居民身份證》或其他身份證件的號碼。

5.“開戶銀行”、“賬號”欄,填寫納稅人用來接收國庫退稅稅款的開戶銀行及賬號。

6.“購置日期”欄,填寫機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(或有效憑證)上注明的開票日期。

7.“廠牌型號”、“發(fā)動機(jī)號碼”、“車輛識別代號(車架號碼)”欄,分別填寫車輛整車出廠合格證或《中華人民共和國海關(guān)貨物進(jìn)口證明書》或《中華人民共和國海關(guān)監(jiān)管車輛進(jìn)(出)境領(lǐng)(銷)牌照通知書》或《沒收走私汽車、摩托車證明書》中注明的車輛品牌和車輛型號、發(fā)動機(jī)號碼、車輛識別代號(vin,車架號碼)。

8.“完稅憑證號碼”欄,填寫主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的車輛購置稅繳稅憑證號碼。

9.“交回車輛購置稅完稅證明號碼”欄,填寫納稅人申請退稅時交回的完稅證明號碼。

10.“未交回車輛購置稅完稅證明號碼”欄,填寫未交回完稅證明號碼。

11.“已繳納車輛購置稅稅款”欄,填寫主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的車輛購置稅繳稅憑證上注明的繳稅金額。

12.“申請退稅額”欄,填寫納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請的退稅金額。

13.“審批退稅額”欄,填寫經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的退稅金額。

14.“退稅原因”欄,按下列項目選擇字母填寫:

a、車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的;。

b、符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運輸車輛但已征稅的;。

c、其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅的情形。

c1:計稅價格錯誤;。

c2:稅率選擇錯誤;。

c3:車輛型號或配置選擇錯誤;。

c4:異地重復(fù)繳稅退稅;。

c5:誤收退稅。

15.本表(一車一表)一式三份,一份由納稅人留存;一份由國庫留存;一份由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存。

購置稅退稅申請書篇十一

______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

___________原因不能按期申報,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。

附:出口延期申報明細(xì)表

企業(yè)(公章)

年 月 日

以下由主管機(jī)關(guān)填列

經(jīng)辦人意見:

( )不同意。

( )同意延期

至______年____月____日之前申報。

經(jīng)辦人簽名:

20xx年xx月xx日

領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

20xx年xx月xx日

購置稅退稅申請書篇十二

國家稅務(wù)局:

我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:***,法定代表人:***財,注冊資本***萬元,地址:***,登記注冊類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

公司于***年**月**日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:***.貴局于***年**月**日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進(jìn)項稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計出口***美元,人民幣***元。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

申請公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

購置稅退稅申請書篇十三

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請誤征退稅。

申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

核準(zhǔn)程序:。

1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。

6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。

****國稅局:

我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

特此報告,請核準(zhǔn)!

**********公司(公章)。

購置稅退稅申請書篇十四

已繳納車輛購置稅的車輛,發(fā)生下列情形之一的,準(zhǔn)予納稅人申請退稅:

(一)車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的;。

(二)符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運輸車輛但已征稅的;。

(三)其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅的情形。

二、納稅人填報的表單、份數(shù)。

三、報送資料。

(一)車輛退回生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商的:提供生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商開具的退車證明和退車發(fā)票。

未辦理車輛登記注冊的:提供原完稅憑證、完稅證明正本和副本;已辦理車輛登記注冊的,提供原完稅憑證、完稅證明正本、公安機(jī)關(guān)車輛管理機(jī)構(gòu)出具的機(jī)動車注銷證明。

(二)符合免稅條件的設(shè)有固定裝置的非運輸車輛但已征稅的:未辦理車輛登記注冊的,提供原完稅憑證、完稅證明正本和副本;已辦理車輛登記注冊的,提供原完稅憑證、完稅證明正本。

(三)其他依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)予退稅的情形,未辦理車輛登記注冊的:提供原完稅憑證、完稅證明正本和副本;已辦理車輛登記注冊的,提供原完稅憑證、完稅證明正本、公安機(jī)關(guān)車輛管理機(jī)構(gòu)出具的機(jī)動車注銷證明或者稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他資料。

三、業(yè)務(wù)流程。

受理—審批—開具收入退還書。

四、辦結(jié)時限。

五、友情提醒。

對納稅人既有應(yīng)退稅款又有欠稅的,一律先將欠稅和滯納金抵頂應(yīng)退稅款和應(yīng)退利息。

此致

敬禮!

申請人:

20**年**月**日。

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