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就業(yè)問題是指勞動(dòng)者在就業(yè)過程中遇到的種種問題和困境。閱讀時(shí)要保持專注和專心,不要分心和走神。以下是一些寫作高手的總結(jié)范文,希望能給您一些啟發(fā)和指引。
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇一
發(fā)票退票是說明了之前的稅收已出現(xiàn)了錯(cuò)誤,現(xiàn)在公司要求退稅,以下文書幫小篇提供發(fā)票退票證明閱讀。
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的`增值稅專用發(fā)票,版號(hào)為國(guó)稅函________,代碼為________,號(hào)碼為____________存在如下錯(cuò)誤:發(fā)票__________開具錯(cuò)誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請(qǐng)重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
_______年____月____日
________有限公司 :
貴公司于_______年____月____日開具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號(hào)碼:no:____________,價(jià)稅合計(jì)為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
_______年____月____日
________有限公司:
貴公司于_______年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_______年____月____日
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇二
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票的'代碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
________股份有限公司。
_____年____月____日。
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇三
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識(shí)別號(hào):_________)開具的壹張江蘇增值稅專用發(fā)票,詳情如下:
購(gòu)貨單位:_________有限公司(納稅人識(shí)別號(hào):______)發(fā)票號(hào)碼:_________,發(fā)票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報(bào)稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
南通_________有限公司。
_______年______月______日。
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇四
國(guó)稅局:
茲有焦作制動(dòng)器股份有限公司2011.08.10號(hào)給某某某開具的1張?jiān)鲋刀悺?/p>
專
用
發(fā)
票
發(fā)
票
元,價(jià)稅合計(jì):
元,因貨物價(jià)格開具錯(cuò)誤,此發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證,未經(jīng)抵扣,需退回焦作制動(dòng)器股份有限公司重新開具,我單位做拒收處理,特此證明。
拒收單位名稱。
日期
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇五
我司____________公司為____________公司開具的普通發(fā)票(發(fā)票號(hào):_________發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬?,F(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,以便客戶入賬。
_________公司。
日期:_________
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇六
公司財(cái)務(wù)部:
因武漢xxxx項(xiàng)目部一直使用上海公司提供的發(fā)票做為結(jié)算票據(jù),目前該項(xiàng)目最后一筆應(yīng)結(jié)算的票據(jù)需要我公司提供材料款增值稅專用發(fā)票,票據(jù)信息如下:
村料名稱:3mm厚sbs改性瀝青防水卷材。
數(shù)量:5030m2。
單價(jià):25.8元/m2。
金額:129774元。
xxxx項(xiàng)目信息如下:
公司名稱:貿(mào)易有限公司。
稅務(wù)登記證號(hào):
地址:
電話:
開戶行:
賬號(hào):
請(qǐng)財(cái)務(wù)部同志協(xié)助辦理,發(fā)票請(qǐng)寄至公司。
申請(qǐng)人:
申請(qǐng)日期:
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇七
常州高新區(qū)國(guó)稅二分局:
我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責(zé)任公司,于20xx年3月9日開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼為3200104170,發(fā)票號(hào)碼為03563883,購(gòu)貨方稅號(hào)120117238996960,貨物名稱:花邊布,單位:米,數(shù)量28000,單位10,金額280000,稅率17%,稅額47600,票面數(shù)量是錯(cuò)誤的,正確的數(shù)量是26000,因此,購(gòu)貨方拒收此票,(見后附的拒收證明),現(xiàn)申請(qǐng)開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
致此。
申請(qǐng)人:常州市大和織造有限公司。
20xx年5月5日。
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇八
濟(jì)南****區(qū)國(guó)稅局:
由于我公司經(jīng)營(yíng)日益擴(kuò)大,原有增值稅專用發(fā)票月用量已無法滿足現(xiàn)在使用要求,向貴局申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票增量,現(xiàn)將公司具體情況說明如下:
濟(jì)南***科技有限公司,稅務(wù)登記號(hào)370***********,20xx年7月經(jīng)濟(jì)南市工商行政管理局****分局注冊(cè)經(jīng)營(yíng),注冊(cè)資金伍拾壹萬元整,法定代表人:****,公司注冊(cè)地址:濟(jì)南市*********。20xx年4月被濟(jì)南市****國(guó)家稅務(wù)局認(rèn)定為一般納稅人。企業(yè)開戶銀行:齊魯銀行濟(jì)南*****支行,0000007100000000000.
01月至月銷售收入2983851.97元,銷項(xiàng)稅額507254.86元,進(jìn)項(xiàng)稅額488448.60元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3312.82元,交納增值稅21719.08元,稅負(fù)率0.72%。
20xx年1月至20xx年10月銷售收入為3858875.94元,銷項(xiàng)稅額656009.06元,進(jìn)項(xiàng)稅額624976.24元,交納增值稅31032.82元,稅負(fù)率0.80%。
我公司預(yù)計(jì)今年銷售收入能達(dá)到500萬元,交納增值稅大約6萬元,稅負(fù)率約1.2%,在本次申請(qǐng)?zhí)峤灰郧?,我公司每月領(lǐng)購(gòu)千元版專用發(fā)票50份,由于公司經(jīng)營(yíng)多年,客戶逐漸增多,每筆業(yè)務(wù)多在元—200000元不等。原每月增值稅專用發(fā)票月用量50份已無法滿足現(xiàn)在使用要求,近來我公司又與多家單位簽訂銷售合同,其中“濟(jì)南*******有限公司”109.44萬元、“濟(jì)南******有限公司”47.60萬元、“濟(jì)南*******有限公司”33.53萬元、“山東*******有限公司”10.46萬元。
我公司的貨源主要采購(gòu)于“*********有限公司”及“********有限公司”“*******有限公司”等企業(yè),現(xiàn)貨物及發(fā)票均已到我公司并進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證。
以上所有申請(qǐng)資料、數(shù)據(jù)、證件內(nèi)容真實(shí),如有虛假,本公司承擔(dān)一切法律責(zé)任。
現(xiàn)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票增量,由每月50份(最高開票限額壹萬元)增加到100份,長(zhǎng)期有效。敬請(qǐng)貴局考察核實(shí),誠(chéng)盼批準(zhǔn)!
濟(jì)南*****科技有限公司20xx年11月19日注:需要提交:
1、稅務(wù)副本復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))。
2、法人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))。
3、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))。
4、銷售合同復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))。
5、采購(gòu)合同復(fù)印件或者進(jìn)項(xiàng)發(fā)票復(fù)印件(需要申請(qǐng)當(dāng)月認(rèn)證)(攜帶原件校驗(yàn))。
6、《納稅人領(lǐng)購(gòu)發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》。
7、《基本經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告書》本文所述內(nèi)容。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
20**年**月**日。
發(fā)票退票申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)短篇九
________有限公司:
貴公司于____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票碼為____________,發(fā)票號(hào)碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價(jià)稅合計(jì)為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí),將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司。
____年____月____日。
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