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最新公司物資采購管理制度匯編(實用18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-22 12:48:35 頁碼:9
最新公司物資采購管理制度匯編(實用18篇)
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公司物資采購管理制度匯編篇一

1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。

2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

公司物資采購管理制度匯編篇二

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的`原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資采購管理制度匯編篇三

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內(nèi)容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。

第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

第七條 工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據(jù)油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。

第八條 物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;

第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。

第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資采購管理制度匯編篇四

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負責采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1) 采購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。

1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

公司物資采購管理制度匯編篇五

一、采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫(yī)院物資提出合理化建議。

二、嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉,供貨及時。

三、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

四、嚴格按采購計劃辦事,執(zhí)行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。

五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

七、及時與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉環(huán)節(jié),降低庫存量。

公司物資采購管理制度匯編篇六

(一)一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。

(二)每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

第二條大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準。

第三條在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續(xù)列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調查或考察。

招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。

第五條參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

第六條各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

第七條各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的。大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

第八條在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。

公司物資采購管理制度匯編篇七

在現(xiàn)在的社會生活中,很多地方都會使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的`公司物資采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資采購管理制度匯編篇八

規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。

3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

4.1《認可供應商名冊》(cg-01)的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》(cg-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認可供應商名錄》。

c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

4.1.2評審

a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(cg-03),提交分管副總經(jīng)理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

4.2采購

4.2.1采購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

c超過500萬元的采購須上報集團。

4.2.2采購申請

《原材料/設備采購申請表》(cg-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經(jīng)理批準。

4.3詢價

根據(jù)采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》(cg-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購主管負責擬定《采購合同》(cg-06),報分管副總經(jīng)理審核。

4.6.2合同簽訂

《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執(zhí)行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

5.1進料檢驗

5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準,材料主管填寫材料出庫單,經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。

5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(cg-08),禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

公司物資采購管理制度匯編篇九

根據(jù)公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰。現(xiàn)將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料;

2、生產(chǎn)勞保用品(含工作服)及消耗材料;

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具(原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部);

5、生產(chǎn)用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

7、其他由總經(jīng)理批準的`采購項目。

1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

2、辦公設備、器材、清潔用具等;

3、辦公家具、電器、飲用水;

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

1、各部門需要采購的物資,由部門經(jīng)辦人填寫請購單,部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,提交總經(jīng)理批準,重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業(yè)務。

2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購,總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

公司物資采購管理制度匯編篇十

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素:

(1)請購的部門;

(2)請購單填寫人;

(3)請購的日期及需求時間;

(4)請購的物品名;

(5)請購的物品數(shù)量;

(6)請購的物品規(guī)格;

(7)請購的物品用途;

(8)請購如有特殊需要請備注;

(9)請購部門主管;

(10)請購單審核人;

(11)公司總經(jīng)理。

3.請購單及其提報規(guī)定。

(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門;

(5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

(6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

(7)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

公司物資采購管理制度匯編篇十一

為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

1.2依據(jù)。

本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。

1.3適用范圍。

固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

1.4基本原則。

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5采購權限。

(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

(4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應強調職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責。

(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責。

(1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

(2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

(3)提供潛在供應商信息;

(4)參加對潛在供應商的資格評審;

(5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;

(6)參與商務談判;

(7)負責采購的驗收。

2.3財務部的職責。

根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關支付手續(xù)。

負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責。

對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。

負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

2.5法務部的職責。

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3.1供應商的資質審查。

行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

3.2投標人選擇。

推薦投標人時應首先從供應商庫內(nèi)選取;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立。

行政部建立《供應商庫》,持續(xù)改進并完善。

3.4供應商庫的維護。

行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本。

行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

4.1采購申請審批流程。

所有采購申請均需走oa流程審批;

各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

4.2采購方式。

采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

4.3采購方式的選擇。

采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。

對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

4.4競爭性采購。

對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1采購計劃申報。

各部門通過oa辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成oa單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。

4.4.2詢價。

采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

4.4.3采購。

采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

4.4.4付款。

根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。

4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)。

供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的'類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點。

貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

4.5非競爭性采購。

4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急采購。

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊,財務部不予報銷。

5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息,以備相關部門核查。

《采購臺賬》。

《供應商庫》。

《合同臺賬》。

《采購方案對比表》。

采購組成員:

采購招標委員會成員:

公司物資采購管理制度匯編篇十二

第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項原材料、貨品等物資的供應,加強公司的物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購,具備招標條件的,應實行招標采購。

第四條采購人員具體職責有:

(一)負責采購的制定,采購的簽訂;

(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;

(三)負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

(四)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

第五條采購原則。

(一)審核批準。原則上,未經(jīng)審批的物資不予采購。

(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

(三)本地采購。在價格與質量相當條件下,以本地采購為主以降低運輸成本。

(四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品,應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

(五)比質比價原則,在采購過程中,嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量,同質量的貨品比價格,同樣的價格比信譽,擇優(yōu)確定供應商。

(六)索取證件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。

(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

第六條采購方式。

(一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

(二)對于使用頻率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定。

(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上,由公司進行審查,以民主表決的方式集來確定。

(四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領導與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第八條市場調查。

為充分跟蹤市場價格動態(tài),降低物資成本,增強公司議價能力和水平,公司組織相關人員進行定期市場調查。

(一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交公司財務存檔。

(二)調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

(三)調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方式,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

(四)零星物品的市場調查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。

第九條定價原則。

(一)對供貨商所供物品的定價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

公司物資采購管理制度匯編篇十三

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的`歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

3、材料采購計劃編制:

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

公司物資采購管理制度匯編篇十四

為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的'采購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則。

物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則。

(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則:

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

1、采購申請:

經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營性物品采購,每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定:

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

7、驗收入庫:

采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款:

采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖:(附后)。

公司物資采購管理制度匯編篇十五

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理___入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資___入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制___入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核___合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即___入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1、物資采購一律由采購人員辦理___入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2、申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待___來到后再由經(jīng)辦部門辦理___入賬手續(xù)沖賬。

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資采購管理制度匯編篇十六

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從20xx年x月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

公司物資采購管理制度匯編篇十七

本制度所指采購物資分為三類:

a類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

b類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

c類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。

(二)與采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

(三)物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

(四)采購的方式分類

1、招標采購

2、固定廠商、長期報價采購

3、即時詢價采購

(五)采購部門和計劃部門的劃分

1、a類、b類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門為供應部。

2、c類物資的計劃部門是生產(chǎn)部,采購部門為供應部。

(六)采購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

3、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

(一)公司供應領導小組負責

1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

(二)總經(jīng)理負責

1、采購合同的批準、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批準。

3、采購付款的批準。

(三)生產(chǎn)副經(jīng)理負責

1、a、b、c類物資需求(采購)的批準。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

(四)經(jīng)營副經(jīng)理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

(五)總會計師負責

采購付款的審核。

(六)綜合辦公室負責

采購合同的審查。

(七)供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2、負責采購a、b、c類采購物資。

(八)生產(chǎn)部、設備部負責

1、a、b、c類物資需求(采購)計劃的審核。

2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證。

(九)各二級單位負責

1、提報物資需求(采購)計劃。

2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

(一)物資需求計劃及發(fā)放程序

1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

(1)庫存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

(2)庫存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

(3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

(二)物資采購審批程序

供應部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長審查,經(jīng)營副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

(三)物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

4、召開采購領導小組會議審議批準。

(四)采購物資驗收入庫工作程序

1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

(五)采購物資付款工作程序

1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。

2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規(guī)定

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出規(guī)定

1、采購物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

(四)采購物資付款規(guī)定

下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

(五)采購紀律規(guī)定

1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

(6)售后服務

對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

1)采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由物資供應部門負責聯(lián)系。

2)對于在使用過程中(保質期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由物資供應部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調解決。

公司物資采購管理制度匯編篇十八

采購物資對于工程公司而言已是家常便飯了,一般所有的工程公司都會對此制定了采購管理制度。下面小編為大家整理了有關工程公司物資采購管理制度,希望對大家有幫助。

針對需要采購的辦公用品或項目花費等,需有相應的采購預算后方可分時間,按需求,組織實施,確保各項采購任務完成。其中包括辦公用品、工程內(nèi)容采購等。

1、 辦公用品的采購 由行政部統(tǒng)一收集各部門人員提交的《辦公用品采購申請單》,在總經(jīng)理或其授權人確認采購產(chǎn)品和預算后由行政部負責采購。

2、 工程采購

2.1采購計劃下達:

公司工程項目采購計劃由具體工程項目經(jīng)理整理工程采購清單,經(jīng)總經(jīng)理批準后,統(tǒng)一下達到采購部。工程項目中的采購清單中必須明確說明需要采購內(nèi)容的:工程項目名稱,產(chǎn)品名稱,規(guī)格,數(shù)量,特殊要求,品牌,到貨時間及地點,收貨人,包裝要求等。非該項目經(jīng)理提出的采購計劃概不采購。

2.2采購計劃變更:

所有采購計劃的變更必須經(jīng)過項目經(jīng)理的確認。采購人員接到采購計劃后,將采購計劃與此工程合同進行核對,對所需要采購產(chǎn)品的數(shù)量名稱要求等做進一步的校核。如有出入需要更改,需經(jīng)項目經(jīng)理確認才予采購(其中包括數(shù)量增減、型號更改、性能參數(shù)改變等)。

2.3采購時效管理: 所有的采購計劃根據(jù)具體工程情況,確定哪些設備先到位,那些設備訂貨周期長,力爭做到設備不耽誤工程的前提下,設備及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定時間完成任務,做到及時采購并及時跟蹤及時發(fā)貨及時反饋現(xiàn)場收貨情況及產(chǎn)品的使用情況,并保證供應商對產(chǎn)品的售后服務。

2.4建立工程采購檔案: 采購相關資料由電子文檔和書面文檔兩部分組成。電子文檔包括采購詢價文件,各供應商報價,采購合同(電子版)。書面文檔包括供應商報價單,采購合同。

書面文檔被掃描后成為電子文檔。所有電子文檔和書面文檔在工程驗收后1個月內(nèi)成后交由項目經(jīng)理負責分別錄入公司電子檔案庫和公司資料庫。

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物資的`名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等,瀏覽相關網(wǎng)站。積極開拓供應商資源,做到貨比三家,控制、降低采購成本。如出現(xiàn)采購到的產(chǎn)品與采購計劃不符,則其損失將追究采購負責人的責任。對特殊非標產(chǎn)品的采購、按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告,必要時需要安排相關人員到廠家進行生產(chǎn)過程的監(jiān)督和檢查。

采購活動具體實施分以詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:

1、詢價: 詢價可以通過多種方式,包括網(wǎng)絡查詢,面對直接供應商,供應商自我推銷,展會等多種渠道。即使是確定部分適合長期合作的合作伙伴的同時,也要不斷開拓新供應商,尋找新產(chǎn)品,可采用少量進貨的原則不斷改進。

2、比價: 對供應商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對(對具有可比性的廠家產(chǎn)品進行比價)。對單項產(chǎn)品做到至少比價三家。在比價同時做出價格分析。

3、議價: 在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務談判,盡量降低采購成本,可通過多種方式進行壓價(通??梢砸怨局袠藘r格低,要求降低采購成本為由;以多家公司比較后相對競爭為由;以拖延時間,給供應商產(chǎn)生我們要更改采購意向為由;也可以與銷售推心置腹,為對方能給予支持和幫助等等),具體問題需具體分析。權衡考慮確認寫入合同內(nèi)的采購價格,付款方式,發(fā)票形式,到貨日期等內(nèi)容。參與面對面商務談判人員應至少2人。

4、供應商管理: 通過尋找新貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。定期對供應商進行一次評定(其中以質量、售前/后服務、交貨期、付款及價格等方面考核,聽取各部門的意見),對不合格供應商及時進行調整。

1、 合同版本:本公司采購產(chǎn)品,必須使用本公司采購合同版本。針對合同金額小于5萬元的采購風險較小的小型采購內(nèi)容,可使用簡易設備采購合同版本。若采購合同較大,采購風險較高的必須使用標準設備采購合同。酌情考慮使用哪種合同版本。其他還有運輸合同版本,安裝工程合同版本等。

2、 合同書寫規(guī)范:項目名稱必須與銷售合同一致。合同編號: ***-采購物品名稱英文簡寫-日期(如果有增補再加-2或-3依次類推)。相同項目不同產(chǎn)品的采購合同名稱必須有所區(qū)別。

3、 合同版本:簡易采購合同版本可以由傳真或掃描的方式簽訂,歸檔的文件可以是有簽字蓋章的傳真或掃描打印文件。標準設備采購合同及安裝合同等,歸檔的文件必須是具有紅章和簽字的合同。

4、 合同的簽訂:電子版的合同需得到對方的確認后才能打印出來走公司簽字蓋章流程(避免對方在看到紙質版合同后的手工涂改)。采購人員在合同的商務部分頁簽,技術負責人員,或項目負責人員在合同的技術附件上頁簽。整本合同必須有騎縫章。簽訂好的合同原則上不允許出現(xiàn)有手工修改的痕跡,若需大量修改,此合同需作廢重新簽訂。

5、 合同履行:采購合同一旦簽訂后,由采購負責人督促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項及發(fā)票。

6、 工程合同管理:合同簽訂前后,由合同負責人完成《工程采購合同一覽內(nèi)容表》,及時更新并反饋給項目經(jīng)理。

7、 合同歸檔:原件合同簽訂后交給財務統(tǒng)一管理。合同可在財務室翻閱,如外借需簽在外借單上簽字。

辦公用品的采購由采購人員負責驗貨和收貨。采購人員需負責采購產(chǎn)品的質量及數(shù)量滿足財務計劃的要求。 工程采購貨物及付費項目的驗貨收貨由采購人員反饋給項目經(jīng)理,由項目經(jīng)理在現(xiàn)場負責采購和驗收。

本公司實行項目制采購付款模式,工程項目所有采購內(nèi)容需要付款的必須填寫《付款申請單》,采購人員將付款申請?zhí)峤豁椖拷?jīng)理審批簽字后方可付款,財務人員審查《付款申請單》內(nèi)合同是否存在,金額是否符合付款方式約定,相關人員是否簽字后,如無特殊需要,在每周二和周四安排付款。

1、負責與財務協(xié)調做好合同管理、發(fā)票清理和結款工作。

2、及時與技術部、工程部、商務部溝通,了解項目進行情況和緊急情況變動及售后服務的需要,由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤,保證產(chǎn)品在最短的時間內(nèi)返還到工程現(xiàn)場。

3、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈物品上繳公司,如發(fā)現(xiàn)以上情況,根據(jù)情節(jié)輕重,除罰款外,情節(jié)嚴重者可作辭退處理。

4、做好各部門及本部門內(nèi)的工作協(xié)調。

5、樹立公司形象,不斷學習,不斷進步,體現(xiàn)自我價值,為公司創(chuàng)造更多效益。

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