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廣播電視維修項目報告范文范本(精選10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 22:39:59 頁碼:13
廣播電視維修項目報告范文范本(精選10篇)
2023-11-19 22:39:59    小編:ZTFB

報告的讀者需要明確,根據(jù)讀者的需求來確定報告的內(nèi)容和結構。報告的結構和格式應該符合行業(yè)或組織的要求,以便于讀者的理解和評估。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,希望對大家有所幫助。

廣播電視維修項目報告范文范本篇一

省教育廳領導:

保康縣五虎小學位于馬良鎮(zhèn)東南端,與南漳接壤?,F(xiàn)有教職工10人,在校學生79人(含學前班14人),是一所全寄宿制學校。學校服務四個行政村,覆蓋人口3000余人,服務半徑4m2。學校地處高寒地帶,自然條件惡劣,信息閉塞,加之地方財政困難,無力投入學校建設,致使學校硬件建設相對滯后。

學校教師宿舍于“普九”時期建成投入使用,計有9間,建筑面積260m2,11位教師合住。宿舍樓屬于磚木結構,受長期冰凍氣候影響,墻體及交接處出現(xiàn)40余處裂縫,最寬的裂口有0.5cm,最長的裂口有1.5m。特別是天花板以上部分的水泥磚一觸即碎,如遇較大雨雪災害或輕微地震,極有可能造成坍塌。6扇門架腐蝕朽壞,室內(nèi)的地面凹凸不平;屋面瓦起層剝落,滲水現(xiàn)象十分突出。這些嚴重危及到11位教師的生命財產(chǎn)安全。

由于我縣屬省定國家扶貧開發(fā)縣,經(jīng)濟基礎薄弱,財政資金緊缺,加上債務沉重,自籌建設資金十分困難。為此,特懇請省教育廳對馬良鎮(zhèn)五虎小學教師宿舍樓維修改造建設予以資金扶持。

申請人:

申請日期:

廣播電視維修項目報告范文范本篇二

工程監(jiān)理單位:

鑒于本申請書申報之單位工程的施工組織設計已經(jīng)完成,施工設備已經(jīng)基本調(diào)集進場,人員以及施工組織已經(jīng)到位,開工條件業(yè)已具備。申請本單位工程開工,以便進行施工準備,促使首批開工的分部(分項)工程項目早日開工。

申請人:xxx。

申報日期:xx年xx月xx日

廣播電視維修項目報告范文范本篇三

xxxx中線干線工程建設管理局:

我公司已完成xx倒虹吸綠化項目工程量清單中所有項目,其中進口園區(qū)植草和鋪草皮工程,實際面積與設計不符合,其它項目因園區(qū)景觀效果不是很突出,局部地方有裸露,設計遺漏未設計的地方,根據(jù)業(yè)主需要,為使園區(qū)景觀效果提高一個層次,達到更好效果,特申請增加以下工程量。

申請人:xxx。

申報日期:xx年xx月xx日

廣播電視維修項目報告范文范本篇四

xx省教育廳領導:

xx縣ff小學位于馬良鎮(zhèn)東南端,與南漳接壤?,F(xiàn)有教職工10人,在校學生79人(含學前班14人),是一所全寄宿制學校。學校服務四個行政村,覆蓋人口3000余人,服務半徑4m2。學校地處高寒地帶,自然條件惡劣,信息閉塞,加之地方財政困難,無力投入學校建設,致使學校硬件建設相對滯后。

學校教師宿舍于19“普九”時期建成投入使用,計有9間,建筑面積260m2,11位教師合住。宿舍樓屬于磚木結構,受長期冰凍氣候影響,墻體及交接處出現(xiàn)40余處裂縫,最寬的裂口有0.5cm,最長的裂口有1.5m。特別是天花板以上部分的水泥磚一觸即碎,如遇較大雨雪災害或輕微地震,極有可能造成坍塌。6扇門架腐蝕朽壞,室內(nèi)的.地面凹凸不平;屋面瓦起層剝落,滲水現(xiàn)象十分突出。這些嚴重危及到11位教師的生命財產(chǎn)安全。

由于我縣屬省定國家扶貧開發(fā)縣,經(jīng)濟基礎薄弱,財政資金緊缺,加上債務沉重,自籌建設資金十分困難。為此,特懇請省教育廳對xx鎮(zhèn)xx小學教師宿舍樓維修改造建設予以資金扶持。

申請人:

申請日期:

廣播電視維修項目報告范文范本篇五

投資補助:政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助,一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%。

獎勵:政府部門對表現(xiàn)突出,業(yè)績優(yōu)秀,具有重大創(chuàng)新貢獻企業(yè)的一種鼓勵政策,獎勵額度視具體情況而定。

貼息:政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

(一)項目申報單位基本情況;。

(二)項目基礎條件分析;。

(三)項目需求分析和必要性分析;。

(四)項目建設目標、主要內(nèi)容和方案;。

(五)投資估算與資金籌措方案;。

(六)投資項目的經(jīng)濟效益分析;。

(七)項目實施與進度計劃安排;。

(八)項目風險分析與控制;。

(九)結論評價。

(一)項目名稱。

(二)項目的承辦單位。

(三)承擔可行性研究工作的單位情況。

(四)項目的主管部門。

(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標。

(五)項目建設地點。

二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況。

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

(三)……。

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響,產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析,市場分析;。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經(jīng)濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術可行性。

(四)模式可行性。

(五)組織和人力資源可行性。

一、組織優(yōu)勢。

二、技術優(yōu)勢。

涉及成果來源及知識產(chǎn)權情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢。

四、模式優(yōu)勢。

五、其他優(yōu)勢。

(一)工藝設備選型。

(二)工藝先進性說明。

(三)工藝流程。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

(三)促銷策略。

……。

(一)項目廠址及廠房建設。

(二)土建總圖布置。

(三)場內(nèi)外運輸。

(四)項目土建及配套工程。

(五)項目土建及配套工程造價。

(六)項目其他輔助工程。

七、各項建設條件落實情況。

包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2019]2787號)要求進行編寫。

(一)組織形式。

(二)工作制度。

(一)勞動定員。

(二)年總工資和職工年平均工資估算。

(三)人員培訓及費用估算。

(一)建立項目實施管理機構。

(二)資金籌集安排。

(三)技術獲得與轉讓。

(四)勘察設計和設備訂貨。

(五)施工準備。

(六)施工和生產(chǎn)準備。

(七)竣工驗收。

一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內(nèi)容加以說明:

(一)資金來源。

(二)項目籌資方案。

(一)投資使用計劃。

(二)借款償還計劃。

四、項目財務評價說明&財務測算假定。

(一)計算依據(jù)及相關說明。

(二)項目測算基本設定。

(一)直接成本。

(二)工資及福利費用。

(三)折舊及攤銷。

(四)工資及福利費用。

(五)修理費。

(六)財務費用。

(七)其他費用。

(八)財務費用。

(九)總成本費用。

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算。

(一)銷售收入。

(二)銷售稅金及附加。

(三)增值稅。

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算。

七、損益及利潤分配估算。

八、現(xiàn)金流估算。

(一)項目投資現(xiàn)金流估算。

(二)項目資本金現(xiàn)金流估算。

九、不確定性分析。

在對建設項目進行評價時,所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析。

(二)敏感性分析。

一、財務效益評價。

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估。

二、經(jīng)濟效益評價。

(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析。

(二)行業(yè)影響分析。

(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析。

(四)宏觀經(jīng)濟影響分析。

三、社會效益評價。

(一)社會影響效果分析。

(二)社會適應性分析。

(三)社會風險及對策分析。

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

企業(yè)經(jīng)營狀況相關文件(損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表)。

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;。

技術來源及技術先進性的有關證明文件;。

環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;。

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;。

項目核準或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);。

已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;。

1.我們具有國家發(fā)展和改革委頒發(fā)的甲級工程咨詢資質證書。

2.我們具有龐大的專家資源及政府背景。

投資項目可行性研究服務是由北京北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司咨詢有限公司打造。專家團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權威機構,他們所具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經(jīng)驗是保證圓滿解決客戶需求的最大保證。院投資項目研究室現(xiàn)有70余名專職及兼職咨詢專家,其中博士后3人,博士11人,高級工程師、注冊會計師10人,80%以上專業(yè)人員具有碩士以上學歷。專業(yè)分布具有很強的互補性,既有業(yè)內(nèi)一線資深人士又有通曉專業(yè)理論分析方法,熟諳國內(nèi)外的市場環(huán)境的研究型人才。

3.我們具有撰寫項目可行性研究報告的豐富經(jīng)驗。

截至2019年3月我們已經(jīng)累及完成了近1200多個項目可研報告、項目立項書及商業(yè)計劃書的編寫工作。主要分布在機械裝備、電子信息、石油化工、能源、冶金行業(yè)、環(huán)保、食品、農(nóng)、林業(yè)行業(yè)、輕工行業(yè)、航空、交通運輸行業(yè)、醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)以及房地產(chǎn)、工業(yè)園區(qū)領域可行性研究報告編寫。

基于豐富的項目經(jīng)驗,我們可以對項目投資的可行性、投資前景、投資風險及項目技術路線做出精準研判,為您的項目投資提供最為科學的參考和建議。

廣播電視維修項目報告范文范本篇六

為了進一步貫徹落實最高人民法院和內(nèi)蒙古自治區(qū)高院關于加強基層基礎建設工作會議精神,*年11月2日最高人民法院司法行政裝備管理局在北京召開了中西部地區(qū)高級法院行政裝備部門負責人參加的緊急會議,最高人民法院會同國家發(fā)改委制定了三年全部解決人民法庭建設的意見,從*年開始到*年年底止,用三年的時間國家集中投資解決中西部地區(qū)人民法庭的建設,建設經(jīng)費全部由國家負擔,地方只負擔土地征用和水、電、通信等以及法庭設備配套經(jīng)費的落實,而且首先安排準備工作比較充分、落實了地皮征用和相關配套設備經(jīng)費的地區(qū)。滿洲里市人民法院據(jù)此會議要求,已將新建**人民法庭作為滿洲里市人民法院建設的重點。

為了趕上這次大好機遇,將**人民法庭建設成為自治區(qū)一流法庭,解決法庭目前辦公條件差的`現(xiàn)實問題,我單位決定新建辦公樓一座。該建設項目的可行性報告如下:

一、工程地點:**區(qū)人民路西側,中央街南側,扎區(qū)交警中隊與華新酒家之間。

二、建設規(guī)模:5層,用地面積為3266.3平方米,占地面積600平方米,建筑面積3000平方米。

三、工期:建設工程計劃于*年一年完成。

四、資金來源:國投、地方配套、自籌。

五、投資規(guī)模:預計辦公樓建設投資280萬元,附屬審判庭用樓投資140萬元,其他配套設施投資200萬元,合計投入資金620萬元。

六、建設效果:新的**人民法庭建成后,將成為布局合理,符合現(xiàn)代審判需要,具有多功能、現(xiàn)代辦公設備優(yōu)秀的法庭。

綜上所述,新建**人民法庭辦公樓是切實可行的,完全符合現(xiàn)代審判事業(yè)發(fā)展的需要,辦公條件的改善,將使法庭在維護社會穩(wěn)定、維護**區(qū)經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮更大的作用。

廣播電視維修項目報告范文范本篇七

**中學建始于1982年,是一所寄宿性全日制農(nóng)村初中,位于龍坪鎮(zhèn)政府所在地龍興路,是黃岡市示范學校,生源八個村一個居委會。校園面積32530平方米(50畝),其中建筑面積6847平方米。在校學生2496人,教職工136人,教學班33個。人均占地面積12.26平方米,人均教學面積1.6平方米,在校應住宿學生1786人,現(xiàn)在外借宿950人,教師家借宿330余人。學校現(xiàn)僅有一棟三層33間學生宿舍,建筑面積865.74平方米,擠住500余人,學生人均住宿僅為0.54平方米。因此,我們迫切要求改造新建一棟學生宿舍,改造方案如下:

1、建筑地點:本校校園內(nèi)。

2、建筑內(nèi)容及性質:新建學生宿舍樓。

3、建筑規(guī)模:新建一棟占地300平方米,五層建筑面積1500平方米的學生寢室55間,才能基本滿足需要。

4、投資規(guī)模及投資來源:預計總造價80萬元。全部申請國家預算內(nèi)專項撥款。

5、建筑期限:8月―2月。

**中學。

二00六年五月十日。

**中學學生宿舍樓。

市發(fā)改局:

**中學位于龍坪鎮(zhèn)政府所在地,建始于1982年,是一所寄宿性全日制農(nóng)村初中,黃岡市示范學校,生源八個村一個居委會。校園面積32530平方米(50畝),建筑面積6847平方米。在校學生2496人,三十三個教學班,教職工136人。人均占地面積12.26平方米,人均教學面積1.6平方米,,在校應住宿學生1786人,現(xiàn)在外借宿950人,教師家借宿330余人?,F(xiàn)僅有一棟三層33間學生宿舍,建筑面積865.74平方米,擠住500余人,學生人均住宿僅為0.54平方米?,F(xiàn)嚴重影響學生學習和生活,影響學校的`正常管理,影響學生的安全。根據(jù)實際情況,學校迫切需要改造新建學生宿舍樓,總投資80萬元,懇請市發(fā)改局予以解決為盼!

**中學。

二00六年五月十日。

論文先生網(wǎng)原創(chuàng)。

**中學。

省發(fā)改委:

**中學所申報學生宿舍樓改造工程項目的各類材料及有關數(shù)據(jù)均真實無誤。建筑方案可行。特此申請!

**中學。

二00六年五月十日。

廣播電視維修項目報告范文范本篇八

(一)20xx年度重點工作計劃。

在上級政府及教育行政部門的領導下,深入學習黨的十八屆三中全會和十九大精神,加強自身隊伍建設,全面貫徹黨和國家的.教育方針,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、共享的發(fā)展理念,以立德樹人為根本任務,培養(yǎng)人格品格養(yǎng)成教育,努力辦成安全文明的滿意校園。

1、堅持全面從嚴治黨,增強“四個意識”,堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,全力加強支部建設。

2、全面貫徹黨的教育方針,穩(wěn)步提高教育質量,中考成績力爭進入?yún)^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前列。

3、建設好一支結構合理、職能明確、配合協(xié)調(diào)、團結向上領導班子,力求實現(xiàn)教育教學實效化,并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規(guī)管理、強化學校常規(guī)活動的開展。

4、加強師德師風建設、作風建設,建設好一支教育思想端正、責任性強,具有創(chuàng)新精神,教育教學能力強,教學效果好的教師團隊。

5、深入推進課改,提高教師素質,優(yōu)化課堂教學,開展形式多樣的教學比武、體衛(wèi)藝和德育教育活動,培養(yǎng)“科研型”教師。

6、加強校本教研,搞好年輕教師的培養(yǎng),讓年輕教師盡快成長,宣傳推介婁星教育、茶園教育,讓人民群眾、各級干部了解教育、關心教育、支持教育。

(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

1、關于20xx年整體支出規(guī)模情況。20xx年支出數(shù)1,526萬元,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務支出259萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元。

2、資金使用方向。20xx年單位收入預算數(shù)1,081萬元,其中:經(jīng)費撥款1,081萬元。20xx年部門支出決算數(shù)1,526萬元,其中:教育支出1249萬元,社會保障和就業(yè)支出136萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元,其他支出5萬元。

3、基本支出:20xx年決算數(shù)為1,526萬元,系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1264萬元;商品服務支出259萬元,對個人和家庭的補助支出3萬元。

4、關于20xx年度“三公”經(jīng)費決算情況?!叭苯?jīng)費支出總計0.92萬元,較去年增加0.038萬元。其中:公務接待費0.92萬元,比去年增加0.038萬元。

5、關于20xx年財政撥款收支預算情況的總體說明。20xx年單位收入預算數(shù)1,081萬元,其中:本部門年初預算收入763萬元,比上年增加318萬元,增加變化的主要原因是:工資調(diào)標和教師績效獎勵。

6、關于20xx年一般公共預算當年撥款情況說明。20xx年預算撥款數(shù)1,081萬元,其中:教育支出822萬元,社會保障和就業(yè)支出123萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元,住房保障支出82萬元。

7、關于20xx年政府性基金預算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預算支出。

8、關于20xx年收支預算情況的總體說明。20xx年部門預算收入只有一般公共預算收入;支出包括單位基本運行的經(jīng)費。

20xx年一般公共預算財政撥款收入1081萬元,支出1081萬元,均為當年財政撥款收入。其中:基本支出939萬元;項目支出142萬元。

(一)基本支出情況。

20xx年年初安排基本支出1081萬元,具體安排工資福利支出939萬元、商品和服務支出130萬元、對個人和家庭的補助12萬元。

(一)績效目標完成情況:教育基本投入經(jīng)費的使用,以確保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運轉。學校的辦公費、教學活動費、人員經(jīng)費、教學儀器設備費得到基本充實,學校辦學條件已有所改善,但還需要大力推動學校辦學條件優(yōu)化建設,本年度整體支出績效情況:自評優(yōu)秀。

20xx年婁底華達學校整體支出績效目標設定及指標設置情況。

目標1:開展教育教學工作,保障在職教職工基本工資、五險一金等發(fā)放,保障退休人員的正常工資等100%,保障工作人員薪酬及正常福利,總成本控制在1264萬元內(nèi)。

完成情況:我校20xx年調(diào)入老師16名,新聘新老師9名,實際20xx年我校在職老師120名,退休老師47名的正常薪酬發(fā)放,100%保障工作人員薪酬及正常福利。

效果:老師全身心投入工作,不斷提高自身素質和業(yè)務水平,人性化管理育人,教師滿意率達到99%。

目標2:全力做好學校的教學設施設備、體藝設施設備、電器化設備、生活設施的保養(yǎng)與維修工作。

完成情況:學校飲水設備的建設完成,藝體樓舞蹈室,學生才藝展示室的建設也已完成,現(xiàn)在教學設備的維護、儀器電化設備的維修和添置也在進行中,地下車庫的維修也順利完成,學校各個教學樓安全隱患的排除,100%保證教師能夠安全和正常使用。

效果:學校飲水設備的建設完成解決了師生飲用水的問題,使教師更好的投入到教書育人的行動中,學生更安心在學校讀書。藝體樓舞蹈室,學生才藝展示室的建設完成使學生更好的展示自己,教師滿意率達到98%。

目標3:開展小學“六一”文藝匯演、籃球,小學生田徑運動會和各種體藝競技活動等。

完成情況:小學每年一次“六一”文藝匯演;每年一次小學生籃球比賽和田徑運動會;小學生體藝素質競技活動。中小學文藝匯演20xx年6月1日;中小學生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月;小學生體藝素質競技活動11月,學生參加體育、藝術、學科競賽取得了突出成績。

效果:抓好特色教育,彰顯辦學特色,校園文化豐富多彩,特色教育成績突出。

目標4:抓好教育教學常規(guī)工作,搞好小學升初中的升學工作,順利完成小一招生工作。

完成情況:屬地管轄的學生95%就近入,加強考紀考風建設,以優(yōu)良的考風促進學校的發(fā)展;加強考紀考風建設,以優(yōu)良的考風促進學校的發(fā)展。

效果:今年的小學升初學生的成績穩(wěn)步提高,學生各方面的素質的提升。

目標5:做好創(chuàng)文管衛(wèi),黨建工作,精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作;搞好黨建工作。

完成情況:進行師生創(chuàng)文、衛(wèi)生、安全、普法等課堂教育。扶助學校貧困學生。本單位1個支部分,每月一次主題黨日活動,每月談心談話,每季度一堂黨課,每年組織一次陣地紅色教育。創(chuàng)文管衛(wèi)、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%;組織工作結構完善率95%。

效果:加強基層黨組織建設,創(chuàng)建“學習型”黨組織,提高黨員思想道德素質。從嚴正風肅紀,扎實開展干部教師作風整治。加強師德師風建設,發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。規(guī)范落實組織生活,扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位,著力提高全體學生綜合素養(yǎng)。

(二)圍繞部門(單位)職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預算資金管理為主線,總結部門(單位)資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面,衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務實施效果。

20xx年度,婁底華達學校較好的履行了區(qū)委、區(qū)政府明確的工作職責,較好的完成了20xx年度的工作目標和任務,在辦學行為、師德師風建設、學生德育、校園安全等方面取得顯著成效,以“辦好人民滿意教育”為主題,不斷夯實工作,努力推動學校向更高的目標邁進,深化教育教學改革、全面提升辦學質量。堅持立德樹人,不斷加強思想政治工作;強化項目引領,持續(xù)推進專業(yè)課程建設;突出教育教學,切實提高人才培養(yǎng)水平。

(一)區(qū)績效辦對20xx年度部門(單位)的績效評估考核結果;

婁底華達學校20xx年度工作總體自我評價。20xx年,在婁星區(qū)教育局的堅強領導下,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,履職盡責、攻堅克難,各項工作取得了明顯成效。自評得分情況:根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標,婁底華達學校一步一個腳印,較好地完成了全年的目標工作任務,自評為92分。

(二)根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》,對20xx年度部門(單位)自評得分情況進行簡要說明,并對部門(單位)20xx年度整體支出績效進行評價。

預算配置、預算執(zhí)行情況比較好,預算控制有待加強。預算管理有待改進,管理制度比較健全,執(zhí)行比較有效,資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。職責履行、履職效益比較好,服務對象滿意度較高。

1、預算執(zhí)行情況較好,加強預算控制。

2、在辦公用品采購、固定資產(chǎn)入賬結算手續(xù)的完善性、完整性待進一步規(guī)范。

3、資產(chǎn)管理制度健全,但資產(chǎn)管理存在賬實不符,資產(chǎn)盤點不及時的情況,有待規(guī)范。

進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

本單位將逐步建立績效評價與部門預算相結合機制,采取預期績效目標申報制度,強化評價結果在實際工作中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用,績效評價結果將通過婁星區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行主動公開。

廣播電視維修項目報告范文范本篇九

我單位根據(jù)2022年日常工作和重點工作的開展,申報了2022年財務預算,經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批,我單位項目資金共計273.76萬元,項目具體明細如下:

1.公用經(jīng)費123.76萬元,系經(jīng)常性項目,用于保障日常工作的順利開展。

2.宣傳費39萬元,系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網(wǎng)絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題,宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。

3.法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費10萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險,聘請法律顧問團隊,進行法律咨詢,法律代理,行政應訴等事宜的處理。

4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元,系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位,每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費,根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標準與管理辦法》規(guī)定,副主任委員單位會費標準為6000元每年。

5.維修資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元,系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務系統(tǒng)年服務費、財務系統(tǒng)年服務費、六區(qū)維修資金業(yè)務系統(tǒng)專線網(wǎng)絡費。

6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元,系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一,該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費,委托專業(yè)機構具體承擔立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務費。

7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元,系一次性項目。根據(jù)市機關事務局統(tǒng)一安排,我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處,需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置,辦公用家具購置等。

為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率,我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設在財務室,全面負責本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學習了相關文件,了解績效運行監(jiān)控工作流程,明確工作責任,工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解,對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。二是加強溝通配合,工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料,填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表,要求對偏差原因進行分析說明,對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

截止2022年6月30日,法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統(tǒng)運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡專線費5.19萬元?!堕L沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%,我單位已簽訂立法修訂的服務合同,并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%,該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn),16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元,辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0,上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標完成率為38.92%,日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行,部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。

截止2022年6月30日,我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。具體情況如下:

1.宣傳費執(zhí)行進度為0,主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年,宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同,預計年底前完成執(zhí)行總目標。

2.維修資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%,該項目中財務核算系統(tǒng)服務費4萬元支付合同在年底簽訂,預計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務系統(tǒng)運行維護服務費34萬元,因維修資金業(yè)務系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線,按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費,6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費項目中,待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口,預計8月上旬完成支付。

3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%,因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工,待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善,搬家工作推遲,預計7月底完成搬家后按程序付款,固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行,預計年底前完成執(zhí)行總目標。

4.公用經(jīng)費執(zhí)行進度未達到50%,該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執(zhí)行中,另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展,下半年將按工作計劃執(zhí)行,預計年底前完成執(zhí)行總目標。

我單位于2022年納入財政全額撥款單位,在預算執(zhí)行中嚴格按照財政規(guī)定,按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標,切實把預算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的'問題,我單位將在日常工作中加強預算績效管理,強化各項目責任主體對預算績效實現(xiàn)情況的責任約束,對預算項目偏離績效目標的支出,及時采取有效的措施予以糾正,進一步規(guī)范專項資金使用績效。

對預算績效管理的相關建議:量化績效目標中的三級指標值,編制時指標應是具體的,能用數(shù)據(jù)進行評價。

廣播電視維修項目報告范文范本篇十

為改善學校辦學條件,完善學校硬件設備,保障學校平穩(wěn)發(fā)展?jié)M足學校教學需求,學校申報了20xx年“設備購置”,項目編號10028006-20xx-0005,主要包括購置便攜式計算機1臺,投影儀5臺,學生課桌椅600套,圖書1批,臺式計算機35臺,多功能一體機5臺,空調(diào)機10臺,辦公家具10套,學生宿舍家具500套,汽車維修類儀器設備1批,物業(yè)管理服務1年。

由于該項目資金為單位自籌,而學校是全額撥款單位,因此在資金籌措過程中還存在較大的缺口,導致該項目完成情況為43.7%。目前已完成采購118.74萬元,尚有資金缺口153.26萬元。

該項目已完成設定的績效目標的43.7%。

存在經(jīng)費缺口,還有大批設備未完成采購。

1、加快資金籌集;

2、上級給予資金支持。

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