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對于資產(chǎn)管理點滴心得體會實用一
20xx年時公司正式生產(chǎn)經(jīng)營的第一個完整年度,經(jīng)過20xx年上半年的試運行及下半年的正式經(jīng)營,本年度工作已經(jīng)基本步入正軌,各部門都有條不紊的開展各項工作。
上年度公司固定資產(chǎn)清查工作圓滿完成,財務部對公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)詳實記錄,實時更新,為進一步規(guī)范和加強公司資產(chǎn)管理,夯實財務管理基礎工作,健全管理機制、保障國有資產(chǎn)的完整和安全,程度發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,奠定了堅實的基礎。
本年度根據(jù)xx號文件的要求,我公司精心組織了這次固定資產(chǎn)清查工作。
(一)領導重視,組織得力。公司領導高度重視本次清查工作,把清查工作作為11月公司的重點工作之一。成立由總經(jīng)理宋天威任組長,副總經(jīng)理楊劍為副組長,財務部、各資產(chǎn)管理部門負責人與資產(chǎn)管理員為組員的固定資產(chǎn)清查領導小組,負責對全公司固定資產(chǎn)清查工作組織實施,相關(guān)職能部門進行了明確分工。
(二)宣傳到位,求實創(chuàng)新。為更好地到達清查效果,公司專門下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年度固定資產(chǎn)清查工作的通知》文件,就清查范圍、清查資料、領導機構(gòu)分工、時間安排、工作要求等做了明確規(guī)定。公司資產(chǎn)清查領導小組專門組織各部門的清查人員召開了清查動員會議,認真學習了xx號文件,并對固定資產(chǎn)清查表、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細賬的填寫提出了詳細的要求。對清查開展狀況及時宣傳,使每一位職工對清查工作都有一個較高的認識,用心配合清查工作。
(三)分工明確,職責清晰。清查工作共分為準備、清查、總結(jié)和驗收四個階段。準備階段主要是成立固定資產(chǎn)清查工作組,工作組的工作資料分為實物清查工作、財務帳冊工作、使用臺帳工作、資料整理工作,明確規(guī)定各工作的職責人、分工范圍等。對工作任務量大、職責重的實物清查工作又安排各相關(guān)職能部門予以用心配合工作,設立三個清查工作小組,分別負責電子信息設備、機械設備、辦公設備的清查,明確了各小組的清查范圍及工作職責。
(四)循序漸進,合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和總結(jié)階段上。清查階段主要工作是各清查小組對全公司的固定資產(chǎn)進行清查、盤點,落實資產(chǎn)存放地點、資產(chǎn)狀況等,如實填寫固定資產(chǎn)清查登記表,同時公司引進先進條碼管理技術(shù)及配套軟件設備,用電子化、信息化的手段提高了固定資產(chǎn)管理效率,將資產(chǎn)保管落實到人,做到公司資產(chǎn)人人有責。
對清查中發(fā)現(xiàn)的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產(chǎn),要求查清原因,提來源理推薦??偨Y(jié)階段將各自的帳、卡與實物清查帶給的固定資產(chǎn)盤點清單進行核對,對有異議的項目再次清點確認,確認后根據(jù)盤點結(jié)果詳細填寫“固定資產(chǎn)盤點報告表”,對“固定資產(chǎn)盤點報告表”進行相互復核確認,連同清查工作總結(jié)交清查工作領導小組審閱。
公司領導和各部門都能高度重視清查工作,主要領導親自抓該項工作的落實。清查工作領導小組針對清查工作召開一次工作碰頭會,一方面掌握清查工作的進度,另一方面就清查中出現(xiàn)的疑點、難點問題進行溝通解決。
目前,我公司資產(chǎn)清查基準日(20xx年xx月xx日)前的公司固定資產(chǎn)總額為250140。81萬元(各類別詳細狀況見資產(chǎn)清查匯總表),無盤盈、盤虧、毀損、閑置資產(chǎn)狀況。
經(jīng)過此次清查,一方面全面落實了公司固定資產(chǎn)實物管理的各項基礎信息,個性是針對一些實物信息與資產(chǎn)下轉(zhuǎn)資料不相符的狀況,以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù),對相關(guān)信息進行了補充、修改。另一方面進一步完善了財務固定資產(chǎn)卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,透過與資產(chǎn)管理軟件核對信息,保證卡片信息調(diào)撥后及時調(diào)整,做到帳實、帳卡、帳帳相符。
(一)、完善制度。今后我公司將根據(jù)固定資產(chǎn)管理方面的新要求,制定適合公司實際、便于操作的固定資產(chǎn)管理辦法。
(二)、明確職責。進一步明確固定資產(chǎn)管理各職能部門的職責和權(quán)限,建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。
(三)、加強管理。把固定資產(chǎn)管理作為財務管理和固定資產(chǎn)使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,個性是利用電子信息手段,將識別資產(chǎn)的標識詳細記錄,把好出入關(guān),健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。同時對資產(chǎn)清查基準日以后入賬的本年度資產(chǎn)在此次清查結(jié)束后進行核實。
(四)、嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產(chǎn)每年進行一次自查,對于違規(guī)狀況進行通報。
(五)、抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產(chǎn)管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協(xié)調(diào)、銜接,督辦各部門抓好落實,努力把公司固定資產(chǎn)管理工作提高到一個新水平。
對于資產(chǎn)管理點滴心得體會實用二
20xx年以來,我宮未進行過全面資產(chǎn)清查。20xx年裝修改造后全宮資產(chǎn)發(fā)生了較大的變動,為使全宮的資產(chǎn)賬賬相符、賬卡相符、賬物相符,真正達到資產(chǎn)管理的規(guī)范化要求。經(jīng)主任辦公會討論通過,決定全宮進行一次資產(chǎn)清查,具體安排如下:
掌握資產(chǎn)的底數(shù)和使用狀況,合理配置和使用資產(chǎn),防止資產(chǎn)浪費和流失。
此次資產(chǎn)清查的范圍是各館、處、室及中心使用和管理的可移動資產(chǎn);內(nèi)容是清查各部門管理使用的行政辦公設備,辦公家具、儀器儀表、工具、電器、文體設備等資產(chǎn),對明細帳和實物逐一核對,做到賬物相符。(房屋設施及裝修改造的固定設施暫不清查)
資產(chǎn)清查工作按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求和分級實施”的原則,由總務處負責組織各部門按照所管轄的范圍和職責開展資產(chǎn)清查工作。經(jīng)過資產(chǎn)清查,統(tǒng)一要求建立健全帳卡,為今后的管理使用提供保證。
1、部門自查:各部門以資產(chǎn)總帳為基礎,與本部門現(xiàn)有資產(chǎn)逐項核對,已處置的資產(chǎn)及時銷帳,資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的要補辦交接調(diào)帳手續(xù),庫存的要盤點清楚,達到部門總帳與實物相符。
2、全宮核查:由總務處負責根據(jù)各部門自查成果對各部門帳物進行核對確認,與財務帳核對后,建立資產(chǎn)帳卡。
1、20xx年10月8日至10月31日各部門自查,20xx年10月31日前將自查結(jié)果報總務處。
2、20xx年11月1日20xx年1月31日全宮核查。
資產(chǎn)清查小組組長:宋立坤
副組長:劉建剛、岑梅、楊承江
成員:張寶鈺、楊芳、張志峰、楊文紅、各部門資產(chǎn)員
1、強化領導,落實責任。資產(chǎn)管理是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,各部門要提高認識高度重視,部門負責人為資產(chǎn)清查工作第一責任人。每個部門確定一名資產(chǎn)管理員負責本部門資產(chǎn)清查和資產(chǎn)管理工作,接通知后抓緊將資產(chǎn)員名單報總務處。清查工作量較大的部門,要根據(jù)情況派人協(xié)助資產(chǎn)員做好這次清查工作,確保工作的落實。
2、突出重點,務求實效。此次資產(chǎn)清查工作,涉及范圍廣,工作量大,各部門在工作中務必在重點和實效上下功夫。一要重點清查遺漏、缺失和不規(guī)范的環(huán)節(jié),物品缺失的要弄清去向,查明原因,并寫出情況說明,由部門負責人簽字后報總務處,無故丟失的要追究責任進行通報,通過清查堵塞管理上的漏洞;二要重點清查賬賬不符、賬卡不符、賬物不符的問題,通過集中清查,達到賬賬相符、賬卡相符、賬物相符,各部門要結(jié)合實際,認真做好這次清查工作,為資產(chǎn)管理的規(guī)范化奠定基礎。
3、完善制度,建立機制。各部門要嚴格執(zhí)行規(guī)定,通過清查找出全宮在資產(chǎn)管理中存在的問題,總結(jié)經(jīng)驗教訓,修訂資產(chǎn)管理制度,并建立長效機制,實現(xiàn)對資產(chǎn)的規(guī)范化管理。
對于資產(chǎn)管理點滴心得體會實用三
根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:
1、單位基本情況
宜良縣第二中學是全額撥款事業(yè)單位,屬二級預算單位,學校設有專職的資產(chǎn)管理人員,執(zhí)行中小學會計制度,20xx年底有在職人員222人、退休人員67人。20xx年度預算總收入2495.16萬元,其中財政經(jīng)費撥款20xx.66萬元、非稅收入納入預算管理82.63萬元、納入財政專廣戶管理的非稅收入406.87萬元,支出總額2495.16萬元,其中工資及福利支出1511.03元、商品及服務支出360.83萬元、對個人及家庭的補助支出465.19元,其他資本性支出158.1萬元。
2、資產(chǎn)清查工作總體狀況
(一)資產(chǎn)清查工作基準日:20xx年12月31日。
(二)資產(chǎn)清查范圍:包括我核校基本情況清理、賬務清理(對我校的銀行存款、現(xiàn)金、各項資金往來款進行清理)財產(chǎn)清查(對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進行清理)。
(三)資產(chǎn)清查工作組織實施情況。
1.資產(chǎn)清查工作方案制定情況:學校于20xx年4月10日制定了我校資產(chǎn)清查方案。
2.資產(chǎn)清查工作方案實施情況:從20xx年4月15日起,學校國有資產(chǎn)清查工作小組開始對我校的資產(chǎn)逐一的清查,經(jīng)過歷時一個月的清查,認真核對資產(chǎn)賬目、資產(chǎn)實物,切實做到賬實相符。
學校資產(chǎn)清查后,需要報廢的資產(chǎn),履行相關(guān)手續(xù),進行報廢。
(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問題:通過清查,做到了帳帳相符、帳表相符、帳實相符;存在的問題,已拆的d級危房未及時報批、待報廢資產(chǎn)由于還未審批,故還未作資產(chǎn)處置。
3、資產(chǎn)清查工作結(jié)果
(一)單位清查出的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況:
1、盤盈資產(chǎn):一宗劃撥土地,有面積,無價值,名義價值1.00元入帳;學生公側(cè)2號和鍋爐房,有面積,無價值,名義價值1元入帳。
2、資產(chǎn)損失:拆除d級危房食堂配套房、音樂教室、男生宿舍東、西樓,價值26萬元,原因是未及時報批。證明材料是宜校舍安全辦(20xx)02號文件。
3、信息裝備(臺式電腦、投影儀、掃描義、ups)、學生課桌椅待報廢價值97.44萬元,因長期使用,已經(jīng)嚴重老化和損壞無法使用,待處置。
4、對資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財務管理中存在的問題、原因進行分析并提出改進措施等
(一)存在的實際問題。存在的問題,已拆的d級危房未及時報批、待報廢資產(chǎn)由于還未審批,故還未作資產(chǎn)處置。
(二)改進措施:在以后工作中,出現(xiàn)報廢資產(chǎn)及時報批,并作資產(chǎn)處置,使帳實相符。
5、單位資產(chǎn)管理情況
學校有資產(chǎn)管理制度,在校領導的重視下,學校嚴??刂撇少弻徟贫?,不經(jīng)審批一律不準購買,且學校有專人負責資產(chǎn)管理。
6、其他需要說明的事項
20xx年度部門決算報表中固定資產(chǎn)為24,113,167.86元,現(xiàn)清查數(shù)為23,853,169.86元,比年度決算報表增加2元,學生公側(cè)2號和鍋爐房,有面積,無價值,以名義金額1元入帳;比年度決算報表減少260,000.00元,減少資產(chǎn)是拆除d級危房食堂配套房、音樂教室、男生宿舍東、西樓,由于未及時報批,故年度決算報表與清查數(shù)有差異。
20xx年度部門決算報表無形資產(chǎn)增1元,一宗劃撥土地,有面積,無價值,名義金額1.00元入帳;故年度決算報表與清查數(shù)有差異。
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