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最新出納員的工作職責與內(nèi)容 出納員崗位工作職責(匯總9篇)
  • 時間:2023-12-20 04:56:02
  • 小編:QJ墨客
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出納員的工作職責與內(nèi)容篇一

1、根據(jù)訂單中心”已裝車”狀態(tài)的訂單確認應(yīng)收明細。

2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開具的收據(jù)、發(fā)貨員與司機簽字確認的發(fā)車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態(tài)的訂單進行核對,確認已收及未收款數(shù)據(jù),同時生成對賬明細單,在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。

3、核查系統(tǒng)已收款狀態(tài)的訂單是否與實際收款的訂單相符。

4、保管出納收款開具的收據(jù)第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車計劃令,分對應(yīng)車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數(shù)據(jù)需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的單據(jù)給總部對應(yīng)的往來會計簽收(裝訂好的白聯(lián)、出納收據(jù)、倉庫計劃令)。

6、主管安排的其他事項。

任職資格:

1、會計證。

3、有使用財務(wù)軟件或erp軟件經(jīng)驗優(yōu)先。

4、良好的職業(yè)道德。

5、做事細心認真,思維邏輯性強,良好溝通能力。

出納員的工作職責與內(nèi)容篇二

一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù),堅持每日將經(jīng)營收入、中標服務(wù)費、其他收入及招標保證金上交銀行,不得“坐支”現(xiàn)金。

四、嚴格按審批制度把關(guān),對不符合審批制度的開支,拒絕付款。

五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出,銀行收入、支出等業(yè)務(wù),根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、當天工作完畢,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符。

七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知,準確、及時發(fā)放職工工資。

八、熱心為業(yè)務(wù)處(中心)、公司服務(wù),既堅持原則,又耐心細致,熱情周到。

1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德;

2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān);

3、確保收入及時入賬;

4、嚴格審批制度把關(guān),對不符合審批制度的開支,拒絕付款;

6、當天工作完畢,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;

7、妥善保管現(xiàn)金,銀行支票,發(fā)票及保險柜鑰匙;

8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

9、對內(nèi)、對外的工作,做到堅持原則、耐心細致,熱情周到;

10、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時工作。

及內(nèi)容出納崗位定義:出納員是指:按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行收付、結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。......

出納員的工作職責與內(nèi)容篇三

3、負責日?,F(xiàn)金的收支管理和核對;。

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;。

5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;。

6、員工薪資核算,負責開具各項票據(jù);。

7、負責與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);。

8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;。

出納員的工作職責與內(nèi)容篇四

出納員是指從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面是本站小編為您精心整理的出納員的基本工作職責。

1.會成本核算,最好使會計專業(yè);。

2.負責公司日常的費用報銷;。

4.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;。

5.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;。

6.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零;。

7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

8.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;。

9.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放;。

10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

1:每天使用本公司網(wǎng)上銀行、u盾,查賬,與部門內(nèi)勤核賬,正確填入本公司系統(tǒng);。

2:根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,領(lǐng)導批準,開銀行承兌匯票,商業(yè)匯票,開具保證金和保函;。

3:刷pos機,收pos機單據(jù),填入本公司系統(tǒng);。

4:審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;。

5:開具本公司支票,根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款,并填入本公司系統(tǒng);。

6:做本公司現(xiàn)金日記賬,每天盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);。

7:承擔監(jiān)察職責,積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;。

8:堅持出納原則,獨立客觀公正地進行各項核算;。

9:有會計上崗證;。

職責:

1、負責日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

職位要求:

1、財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè),大專及以上學歷,持有會計證優(yōu)先考慮。

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;。

3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時。

出納員的工作職責與內(nèi)容篇五

3、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;。

5、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;。

6、負責向銀行換取備用的.收銀零錢,以備收銀員換零;。

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;。

9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放;。

10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員的工作職責與內(nèi)容篇六

職責:

1、根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定與要求,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;負責每日貨幣資金核算,并制作資金日報,保證資金運轉(zhuǎn)安全。

2、負責公司記賬、報稅工作。季度年度增值稅、所得稅申報及所得稅年度匯算清繳等事務(wù)及網(wǎng)上統(tǒng)計申報工作;整理會計原始單據(jù),編制會計賃證,裝訂會計憑證賬簿等。

3、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票開具、領(lǐng)購、保管。嚴格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核,及時進行發(fā)票認證。

4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結(jié)工作經(jīng)驗,對財務(wù)報表進行綜合分析,提出合理化建議。

任職資格:

1、會計專業(yè),大專以上學歷;。

2、1年以上工作經(jīng)驗;。

4、精通使用word、excel、金蝶等辦公軟件;。

5、具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力,團隊協(xié)作能力;認真負責,有責任感;。

6、有會計從業(yè)資格證,具有初級會計師資格證書者優(yōu)先;。

出納員的工作職責與內(nèi)容篇七

說明書。

”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

1.負責公司日常的費用報銷。

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有:

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表。

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時性任務(wù)。

出納員的工作職責與內(nèi)容篇八

出納人員想要做好出納的工作,就需要了解好出納員的工作職責和內(nèi)容。下面是小編想跟大家分享的出納員的工作職責和內(nèi)容,歡迎大家瀏覽。

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

6.對日常以往的.現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

a、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

b、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

c、報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

出納員的工作職責與內(nèi)容篇九

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;。

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;。

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;。

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;。

每周上報資金報表;。

月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

每周上報資金報表;。

文檔為doc格式。

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